职位描述:
岗位职责:
1、根据集团管理工作要求,参与制定、修正、完善内部审计制度,协助建立健全内部审计工作流程和体系;
2、参与组织实施各类审计事项,包括财务审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等;
3、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,完成相关培训;
4、负责监事会日常事务,起草各类总结报告、会议记录、工作文件等综合性文稿;
5、跟踪监事会重大事项决策及决议的落实情况;
6、安排筹备监事会召开的各项会议,准备相关会议材料;
7、完成部门领导交待的其他工作。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;
2、一年以上审计或财务工作经验,优秀应届毕业生亦可;
3、文字功底扎实,写作能力强;
4、熟悉企业的内控制度和流程;
5、具有良好的综合素质及沟通技巧,人品端正,无不良职业纪录。