当时间老人迈入有史以来最困难和最混乱年份的第四季度,世界各地的内部审计领导人都在忐忑不安地展望明年。如果说新冠大流行给我们带来了什么教训,那就是新的风险可能会以闪电般的速度出现,对我们的组织和生活产生深刻影响。...
2020-10-21
反舞弊调查,已成为会计师事务所重要的专项业务之一。与执行财务报表审计时对舞弊风险的关注相比,反舞弊调查在应对措施等方面既与其有相似之处亦有自身独特的属性,注册会计师应予以特别关注。...
2020-10-15
以当当网联合创始人的控制权争端为背景,构架夫妻共同经营企业内部控制环境的特征、显著问题和解决机制的理论分析框架。认为夫妻共同经营企业的内部控制环境具有双核运转、易受夫妻关系影响、家庭氛围明显以及管理权与所有权一体化等特点,由此产生了相对应的企业内部控制环境问题,提出健全公司治理结构、明确划分夫妻权责、健全现代企业制度和重视夫妻婚姻质量的对策建议。...
2020-10-14
部分企业通常总是以操纵报表的形式来隐瞒自身的真实财务状况和经营情况,给后续的审计工作增加了难度。本文将介绍几种常见的会计报表的操纵方式及其审计应对策略,以供大家参考。...
2020-10-13
美国货币监理署(The Office of the Comptroller of the Currency)周五对摩根士丹利银行(Morgan Stanley Bank,N.a.)和摩根士丹利私人银行(Morgan Stanley Private Bank,N.a.)处以6000万美元的民事罚款,原因是2016年美国两家财富管理业务数据中心发生数据泄露。...
2020-10-12